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为进一步加强内部监督管理,提升财务管理规范化水平,****机关****事业单位2024年度进行审计。现就相关事项公告如下:
一、项目内容及预算
1.项目内容:****机关及局属3个事业单位2024年度财务收支情况、资产管理情况、项目执行情况、内部控制制度执行情况进行审计。
2.项目预算:1.6万元。
二、投标资质要求
1.投标单位应当符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件,具备较强的专业人员队伍。
2.****行政事业单位进行审计的相关经验。
三、投标文件内容
1.营业执照复印件(加盖公章)和税务登记证书复印件(加盖公章);
2.拥有从事财务审计工作从业资质及人员的证明材料;
3.****事业单位审计工作相关项目资料;
4.报价单(加盖公章)。
四、投标有关事宜
1.递交投标文件截止时间:2025年4月2日17:00前;标书代写
2.递交地点:****办公室(**区奎星路99号);
3.有关要求:投标方需按照招标文件规定内容在截止时间前通过邮寄或现场递交投标纸质文件2份,未密封、盖章及骑缝章的,则视为无效报价。报价高于预算价的视为报价无效。截止报名时间不足3家报价的,本次询价无效,重新组织询价。标书代写
联系人:魏跃华;电话:0558-****600。
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2025年3月24日