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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6489
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZC001 彩色复印纸 | 2 | 17.0 | 得力/deli\ZC001 | 验收通过 | |
| 2 | 黑天鹅 无型号 垃圾袋 | 10 | 149.0 | 黑天鹅\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棉拖把 | 2 | 70.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 抽杆夹中号 | 5 | 50.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 64.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19203 纸杯 | 10 | 130.0 | 得力/deli\19203 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |