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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订耗材 | 得力0011 | 盒 | 30.00 | 4.8 | 144 |
| 2 | 威露士 泡沫抑菌洗手液300ml 洗手液 | 威露士/Walch泡沫抑菌洗手液300ml | 瓶 | 9.00 | 20 | 180 |
| 3 | 得力 DLSX-S11 中性笔 | 得力/deliDLSX-S11 | 盒 | 41.00 | 21 | 861 |
| 4 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铭锐 A4 70g | 包 | 80.00 | 157 | 12560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋亚雄
联系电话: ****488****
传真:
地址: **市**路新区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市礼林镇九甲村144号
附件信息: