开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****文具店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2552
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9863 印油/印泥/** | 5 | 27.5 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5532 文件夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 【 12支装】固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 | 2 | 60.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |