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****社区****公司审计服务竞采公告(服务类)
(竞采编号:****)
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采购目录:
财务服务-审计服务-专项审计
需求描述:
采购人为加强单位内部管理、控制风险,****社区****公司2023年6月至2025年3月的财务收支、预算执行和风险控制(包括单位预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理)经营成果和现金流量进行全面审计。为加强财务管理、确保财务信息准确性与合规性,提升运营透明度,聚焦内部管理薄弱环节,揭示风险及问题,提出建议,指导采购人开展审计整改,促进采购人规范管理目标实现。
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¥4000 | 1(项) | ¥4000 |