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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 喀****经销部
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********25201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7414 莱茵河 80g A4 复印纸 500张/包 | 得力/deli7414 | 箱 | 23.00 | 196.95 | 4529.85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔艾力﹒司地克
联系电话: 138****9930
传真:
地址: **市人民东路336号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: