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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 110.00 | 0.9 | 99 |
| 2 | 得力 64101 得力/deli 64101 牛皮纸档案袋6cm 20只 | 得力/deli64101 | 只 | 50.00 | 21.5 | 1075 |
| 3 | 晨光 A4 70g 晨光 复印纸 A470g | 晨光/M GA4 70g | 包 | 140.00 | 24 | 3360 |
| 4 | 得力 0018 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 14 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄银
联系电话: ****002****
传真:
地址: **县贡江镇**大道124号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县长征大道中段
附件信息: