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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****公司
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3152 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3152 | 本 | 8.00 | 18.8 | 150.4 |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml*24 | 箱 | 6.00 | 79 | 474 |
| 3 | 得力(deli)A4/100页高档加厚大容量资料册插袋活页文件夹文件收纳册财务发票票证收纳 5200 | 得力得力7001 | 本 | 5.00 | 36 | 180 |
| 4 | 晨光(M G)文具0.5mm黑色中性笔 直液式全针管签字笔 优品系列水笔 10支/盒ARP57901 | 晨光/M GARP57901 | 盒 | 6.00 | 50 | 300 |
| 5 | 冰禹 BY-3086 工厂平板拖把 木杆棉线老式墩布 棉纱瓷砖拖水地拖普通拖把 57cm宽 | 冰禹BY-3086 | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵
联系电话: ****997
传真:
地址: **省****服务中心五楼**省****
2、供应商名称: ****公司
地址: **省**市**县**省**市**县冰溪街道西商苑路1-5号
附件信息: