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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6044
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGR67T02 替芯/铅芯 中性替芯G-5 0.5 (红/蓝/黑/墨蓝)0.5mm按动笔芯 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\AGR67T02 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 电脑夹/图纸夹(资料夹板) | 1 | 11.0 | 晨光/M G\ADM94870 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19374 挂钩/粘钩透明挂钩 | 16 | 40.0 | 得力/deli\19374 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 136.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 XPMV7405 记号笔/粗笔 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\XPMV7405 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |