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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 起钉器0231 | 20 | 52.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 PCB插座 | 26 | 1521.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 15 | 75.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S144 中性笔 | 50 | 250.0 | 得力/deli\S144 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5609 档案盒 | 60 | 720.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5623ES 档案盒 | 60 | 600.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1559 电子计算器 | 25 | 1125.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT15130 抽纸 | 61 | 1220.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸 | 60 | 1650.0 | 得力/deli\塞纳河A4 70g | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 12 | 得力 T1 硒鼓 硒鼓 | 11 | 3080.0 | 得力/deli\得力 T1 硒鼓 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5501 文件袋 | 300 | 600.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 19208 250ml竹纤维一次性纸杯 100只装 | 60 | 1560.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇 7603 垃圾袋 | 20 | 320.0 | 好媳妇\7603 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3151 记事本 | 50 | 1150.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 包装用纸 | 15 | 75.0 | 得力/deli\7652 PU/PVC笔记本 得力无线装订本 软抄本(混 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7758 彩色复印纸 | 20 | 220.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |