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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2327
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂 | 10 | 80.0 | 威猛先生/Mr Muscle\松木清香 500g | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 聚能环3代 碱性电池 7号电池 2粒/卡包装 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0368 订书机 订书器 装订机 | 1 | 30.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 4 | 益美得 CZ-006-9 水拖 平板拖把大号尘推 不锈钢杆90cm | 1 | 55.0 | 益美得\CZ-006-9 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 文件袋 透明白(按扣)单个*10个 | 2 | 40.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 150.0 | 汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋(36*55cm/100只) | 15 | 270.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 (100枚/盒) 10盒装 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8555 票夹/长尾夹 彩色 5#19mm 办公用品 (40只/筒) | 3 | 27.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 背宽55mm 蓝色1个装 5683蓝色/1个 | 20 | 230.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |