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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8827
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利兵 60*80 点断式大塑料袋 垃圾袋 | 20 | 260.0 | 利兵\60*80 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARP41801 直液式中性笔0.5mm黑色中性笔 | 5 | 210.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 2+1片装 神奇抹布 百洁布 | 10 | 110.0 | 妙洁/magic\2+1片装 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT2812 卷筒纸 | 5 | 140.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2812 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光APYVQ959 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 4 | 700.0 | 晨光/M G\晨光APYVQ959 | 验收通过 | |
| 6 | ** SM-3261 保温壶 不绣钢热水瓶 | 5 | 260.0 | **\SM-3261 | 验收通过 | |
| 7 | 亚信 053 印油/印泥/** 红色印泥 | 6 | 24.0 | 亚信\053 | 验收通过 | |
| 8 | 子弹头插座6位1.8米排插TS-010排插 | 5 | 210.0 | 子弹头\TS-010 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇AGW3268棉纱拖把 | 6 | 180.0 | 好正点好媳妇/H\AGW3268 | 验收通过 | |
| 10 | 顺美SM-5212长柄清洁刷 | 15 | 150.0 | 顺美\SM5212 | 验收通过 | |
| 11 | 回力 0012 雨鞋 | 5 | 240.0 | 回力/Warrior\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 浩立信 浩立信 5号 牛皮纸信封 黄(单位:个) | 4 | 320.0 | 浩立信/HLISON\5号 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94739 晨光三联文件框ADM94739 | 6 | 156.0 | 晨光/M G\ADM94739 | 验收通过 | |
| 14 | 得力1531语音计算器(银)(台) | 2 | 90.0 | 得力/deli\1531 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光30页新锐派资料册 ADM95096 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\ADM95096 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 A4带扣透明文件袋 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 17 | 衡翔HX-8874竹纤维纸杯 | 4 | 740.0 | 得力/deli\HX- 8874 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |