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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 钢丝球 | 得力/deli5454 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 冰禹 伸缩尘推杆子 尘推配件杆子 拖把配件 拖把手柄 铝合金把手 | 冰禹BY-2422 | 根 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 6824 黑色双头多用油性记号笔签字笔 勾线笔 | 得力/deli6824 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 576****0077 (一次性手套)一次性橡胶检查手套 家用加厚耐磨¥# 中号 1副 2只装 | 无品牌576****0077 | 副 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 运锋 288856 运锋旧塑料桶大圆桶塑料水桶大红桶 | 运锋288856 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 裴京日
联系电话: 159****7170
传真:
地址: **市局子街332号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: