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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********251001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6938 替芯/铅芯/笔芯 | 得力/deli6938 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 3551 打印/复印纸 | 得力/deli3551 | 箱 | 7.00 | 226 | 1582 |
| 3 | 得力 18276(01) 接线板 | 得力/deli18276(01) | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 4 | 得力 9383 单据/收据/凭证装订封皮 | 得力/deli9383 | 本 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 5 | 西玛 6501 会计档案盒7938 | 西玛/CIMA6501 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 6 | 得力 5536 拉杆夹 10只6mm/A4水滴形拉杆夹 彩色半透明抽杆夹文件夹 报告夹简历夹 白色 大号 | 得力/deli5536 | 包 | 4.00 | 24 | 96 |
| 7 | 棉线拖把 水拖 | A棉线拖把 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 8 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 4.00 | 110 | 440 |
| 9 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | 晨光 APY4G411 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4G411 | 本 | 11.00 | 36 | 396 |
| 11 | 得力 S65 中性笔 | 得力/deliS65 | 盒 | 12.00 | 30 | 360 |
| 12 | 蓝月亮 1035 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon1035 | 瓶 | 15.00 | 28 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿德巴依﹒ 傲黑
联系电话: 152****8382
传真: 0994-****704
地址: ****中心一楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: