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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6034 剪刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33225 美工刀 | 10 | 90.0 | 得力/deli\33225 | 验收通过 | |
| 3 | 金隆兴 8280 记事本 | 120 | 2160.0 | 金隆兴/Glosen\8280 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5840 商务公文包 | 120 | 1440.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A4 打印/复印纸 | 20 | 3200.0 | 得力\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 100 | 1600.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 7 | 文件栏得力文件框文件架四栏文件框文件座办公用品 | 20 | 765.0 | 得力/deli\9847 | 验收通过 | |
| 8 | 标签索引贴 | 20 | 99.0 | 离草\225-5 | 验收通过 | |
| 9 | 签贴贴纸 | 20 | 200.0 | 得力\不干胶标签组合 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心B3513橡皮筋橡胶圈乳胶圈牛皮筋办公用品皮筋100g袋装 | 2 | 31.0 | 齐心/Comix\B3513 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |