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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7817
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年3月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友 Z010227 档案盒 | 60 | 588.0 | 用友/yonyou\Z010227 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 晨光/M G\A3 70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 晨光/M G\蓝A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 175.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0290 订书机 | 2 | 116.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5901 文件夹 | 60 | 1380.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |