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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 一次性杯子塑料水杯 大号320ml*100只装 | 妙洁/magicMDPB100-B | 件 | 4.00 | 9 | 36 |
| 2 | 得力 1622 电子计算器 | 得力/deli1622 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 得力 5917 档案袋 | 得力/deli5917 | 件 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 4 | 便利贴大大号长方形彩色办公培训学生N次贴便签留言纸76*127包邮 | N次贴34017 | 件 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 5 | 晨光文具回形针小别针纸盒装文件回形针3号镀镍金属防锈曲别针桌面办公用品批发大回型针回行针 | 晨光/M GABS92630 | 筒 | 30.00 | 3.1 | 93 |
| 6 | 谋福 木杆拖把棉线****工厂物业吸水胶棉拖把(蓝白 圆头加固款木杆) | 谋福59 | 把 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋仕琳
联系电话: ****924****
传真:
地址: 官湖路
2、供应商名称: ****
地址: **省九****开发区**省**市经开区**乡安永三期54栋102、103室
附件信息: