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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4544
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印/复印纸 得力Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 10 | 1680.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 2 | 金蝶 RM05B 单据/收据/凭证 | 40 | 280.0 | 金蝶/kingdee\RM05B | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 6501 单据/收据/凭证 | 40 | 140.0 | 西玛/simaa\6501 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 40 | 220.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 5 | 会计凭证封面 单据/收据/凭证 | 40 | 520.0 | 其他家\会计凭证封面 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9270 铁书立 2片/付 (单位:付) 蓝 | 2 | 45.6 | 得力/deli\9270 | 验收通过 | |
| 7 | 得力5301文件夹(蓝)(只) | 20 | 172.0 | 得力/deli\201****402814 | 验收通过 | |
| 8 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 20 | 277.2 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |