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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1771
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 5 | 23.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 PB5863 PU/PVC笔记本 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\PB5863 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 16k现金日记帐本 | 2 | 17.8 | 天章/TANGO\16k现金日记帐本 | 验收通过 | |
| 4 | 柔贝佳 R308-10 抽纸 | 18 | 396.0 | 柔贝佳\R308-10 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 5 | 88.8 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2136 桌面 电子计算器(单位:台)白 | 2 | 70.0 | 得力/deli\2136 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 1 | 12.8 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6791 0.5mm台笔 中性笔(单位:支) 黑色 | 5 | 18.0 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |