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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1629
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGW98237牛皮纸信封 | 1 | 8.9 | 晨光/M G\AGW98237 | 验收通过 | |
| 2 | 福爱家 F-6600 加厚白色大水桶 | 4 | 260.0 | 福爱家\F-6600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZS132 热敏收银纸 80*80mm | 3 | 600.0 | 得力/deli\ZS132 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝) | 32 | 192.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 180mm | 5 | 21.5 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |