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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3219
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-104D 电源插座 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 验收通过 | |
| 2 | 美的 MK-HJ1709 电热水壶 | 2 | 360.0 | 美的/Midea\MK-HJ1709 | 验收通过 | |
| 3 | CSX 一次性手套 一次性手套(盒装) | 10 | 100.0 | CSX\一次性手套 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 洁肤杀菌湿巾10抽 湿巾 | 5 | 25.0 | 维达/Vinda\洁肤杀菌湿巾10抽 | 验收通过 | |
| 5 | 手帕纸 维达 超韧纸手帕10包 | 4 | 32.0 | 维达/Vinda\超韧纸手帕10包 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |