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| 内控制度风险评估及执行审计 |
| 审计服务 |
| 市辖区 |
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| 曹晗 |
| 010****2862 |
| 按市财政局及我局要求,协助完成全年内控风险评估和审计相关工作。****财政局、市审计局等各部门对财务、审计、内控等工作要求,对中医药局本级及所属单位2024年度内部控制执行情况进行审计、对风险进行评估,并出具相应报告;对中医药局2024年****行政事业单位内部控制报告和汇总报告进行审核。对内控制度和流程优化提供全面设计咨询和指导。 |
| 财政性资金 |
| 8 |
| 比选 |
| 合同签订日起至2025.6.30 |
| 2025年04月01日 |
| 7.66 |
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| 3工作日 |