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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7775
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斑马牌 JJ15 中性笔 0.5mm子弹头 10支装 | 1 | 59.75 | 斑马牌/ZEBRA\JJ15 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR03-2B 7号电池2粒 | 10 | 69.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 聚能环4代 | 10 | 69.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 24 | 43.2 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5664-75 75mm档案盒 | 20 | 316.8 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5663-55 55mm档案盒 | 25 | 272.25 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5662 35mm档案盒 | 30 | 297.0 | 得力/deli\5662 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |