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| 2024年内部控制评价及风险评估项目 |
| 其他 |
| 市辖区 |
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| 010****8620 |
| 1.对****2024年度经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估,出具风险评估报告,****学院现有内部控制设计和执行层面存在的不足之处和薄弱环节,有针对性地提出风险防范措施,推动学院进一步完善内部控制体系。 2.对学院2024年度内部控制执行的规范性、有效性进行评价和检查,出具内部控制评价报告。 |
| 财政性资金 |
| 5 |
| 比选 |
| 自合同签订生效之后开始至双方合同义务完全履行后终止。 |
| 2025年04月01日 |
| 4.5 |
| **** |
| 3工作日 |