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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3809 A4 塑封膜 | 得力/deli14915 | 包 | 10.00 | 45 | 450 |
| 2 | 得力 JL400 双面胶带 | 得力/deliJL400 | 卷 | 200.00 | 1 | 200 |
| 3 | 得力 JL401 双面胶带 | 得力/deliJL401 | 卷 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | pe胶带 | 无品牌胶带 | 个 | 40.00 | 6 | 240 |
| 5 | 得力 67848 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67848 | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 6 | 得力 14912 塑封膜 | 得力/deli14912 | 包 | 10.00 | 55 | 550 |
| 7 | KT板切割/雕刻垫板 | 无品牌90*120KT板 | 块 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊担琴
联系电话: ****013****
传真:
地址: **省**市**区四**路23公路局旁****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**南路五区一楼26号
附件信息: