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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli0015, | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 联想 UD100 1TB 移动硬盘 | 联想/lenovoUD100 1TB, | 块 | 2.00 | 449 | 898 |
| 3 | 罗技 M90 有线办公鼠标 | 罗技/LogitechM90, | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 5.00 | 21.6 | 108 |
| 5 | 绿联 30345 USB 2口转换器 | 绿联/Ugreen30345, | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
| 6 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(一筒) | 得力/deli8556ES, | 筒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 7 | 得力 9864 快干** 红色1个装- | 得力/deli9864, | 盒 | 5.00 | 11 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨杭
联系电话: 185****1525
传真:
地址: ****办事处国酒**一期
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: