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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8853
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0015 订书钉23/10(500枚/盒) | 5 | 10.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 UD100 1TB 移动硬盘 | 2 | 898.0 | 联想/lenovo\UD100 1TB | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M90 有线办公鼠标 | 1 | 50.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒 | 5 | 108.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 30345 USB 2口转换器 | 2 | 176.0 | 绿联/Ugreen\30345 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(一筒) | 3 | 30.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 快干** 红色1个装- | 5 | 55.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |