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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9444
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19215 纸杯 | 50 | 1150.0 | 得力/deli\19215 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 30 | 300.0 | 茶花\中号(80*60cm) | 验收通过 | |
| 3 | 卷筒纸 韶能本色 WJ14010 抽纸 | 30 | 444.0 | 韶能本色\WJ14010 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |