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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 E0067DJ 洁丽雅 E0067DJ 毛巾 | 洁丽雅/graceE0067DJ | 条 | 130.00 | 5 | 650 |
| 2 | 富光 WFZ1063-480 富光 保温杯 带滤网480ML 保温壶 WFZ1063-480 | 富光WFZ1063-480 | 个 | 50.00 | 46 | 2300 |
| 3 | 得力 30912 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30912 | 卷 | 30.00 | 13 | 390 |
| 4 | 得力 17751 保温杯 | 得力/deli17751 | 只 | 20.00 | 65 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘志标
联系电话: ****357****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**乡**圩
附件信息: