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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3644
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔/C S PR202-12 软包抽取式面纸 | 1 | 16.5 | 洁柔/C S\PR202-12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 62 | 1166.84 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 3 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 1 | 174.07 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 50 | 564.5 | 得力/deli\6935 | 验收通过 | |
| 5 | 得力3335记事本笔记本(黑)-114页-25K(本) | 100 | 2940.0 | 得力/deli\3335 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5603档案盒(黑)(只) | 60 | 1129.2 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |