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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 童趣城 文化创意文具 | 童趣城阿基米德积木 | 套 | 5.00 | 210 | 1050 |
| 2 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 得力/deliZ7503 | 件 | 6.00 | 195 | 1170 |
| 3 | 得力 DL5042 胶棒 | 得力/deliDL5042 | 盒 | 30.00 | 9 | 270 |
| 4 | 宜洁 纸杯 | 宜洁/yekeeJD-7138 | 件 | 1.00 | 240 | 240 |
| 5 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli7092 | 支 | 200.00 | 3 | 600 |
| 6 | 楚航 8275 档案盒 | 楚航8275 | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
| 7 | 霞光 A4 | 霞光7c | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 8 | 得力 S761 替芯/铅芯 | 得力/deliS761 | 盒 | 40.00 | 15 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓虹
联系电话: ****999****
传真:
地址: 源南乡源溪村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****社区(圣岗路)21号
附件信息: