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订单:SCZG-371********53730,于:2025-04-02 08:58进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**县**街3号
成交金额:2687.00,大写(人民币):贰仟陆佰捌拾柒元整
| 1 | 光盘 | 金士顿/Kingston U盘U盘U盘U盘U盘U盘U盘U盘U盘 光盘 | 金士顿/Kingston | U盘U盘U盘U盘U盘U盘U盘U盘U盘 | 10 | ¥61.0000 | ¥610.00 |
| 2 | 墨水 | 国产 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 墨水 | 国产 | 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 硒鼓 | 10 | ¥50.0000 | ¥500.00 |
| 3 | 拖把 | 国产 吸水 拖把 | 国产 | 吸水 | 50 | ¥30.0000 | ¥1500.00 |
| 4 | 文件夹 | 国产 挂式 文件夹 | 国产 | 挂式 | 11 | ¥7.0000 | ¥77.00 |
联系人:沂****中学
联系方式:135****3559
采购单位:****
2025年04月02日