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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7383
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金井 茶类饮料 特级绿茶 200g | 100 | 4800.0 | 金井\200g 特级 | 验收通过 | |
| 2 | U&H 触摸屏手套 | 100 | 990.0 | U&H\触屏笔 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 10 | 144.3 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8563 得力/deli 8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 10 | 108.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 FM151B 凭证 25套/包 | 16 | 388.8 | 西玛/simaa\FM151B | 验收通过 | |
| 6 | 绿驰 除锈剂 | 3 | 105.0 | 绿驰\01除锈剂 | 验收通过 | |
| 7 | Aat 檀香 | 80 | 320.0 | Aat\檀香 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 60 | 1876.8 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |