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订单:SCZG-371********54123,于:2025-04-02 10:51进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省聊****办事处柴庄步行街
成交金额:560.90,大写(人民币):伍佰陆拾元玖角
| 1 | 拖把 | 国产 hmtb003 拖把 胶棉拖把/灰白色 | 国产 | hmtb003 | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 2 | 脸盆 | 国产 RM 40 2 2 9 脸盆 | 国产 | RM 40 2 2 9 | 5 | ¥6.9000 | ¥34.50 |
| 3 | 干电池 | 南孚/Nanfu 009 干电池 2粒 | 南孚/Nanfu | 009 | 30 | ¥5.0000 | ¥150.00 |
| 4 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 24 | ¥1.1000 | ¥26.40 |
联系人:翟士保
联系方式:131****7777
采购单位:****
2025年04月02日