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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 | 兰诗YJ-B041, | 只 | 20.00 | 64 | 1280 |
| 2 | 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2130A, | 盒 | 12.00 | 20 | 240 |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 8.00 | 15 | 120 |
| 4 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383, | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒, | 对 | 300.00 | 6 | 1800 |
| 6 | 硬面抄 | 其他家无型号, | 本 | 200.00 | 3 | 600 |
| 7 | 大卫 水拖 | 大卫M9, | 把 | 3.00 | 45 | 135 |
| 8 | 晨光 报告夹 | 晨光/M G95106, | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
| 9 | 得力 781 办公电话 | 得力/deli781, | 台 | 3.00 | 110 | 330 |
| 10 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309, | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 11 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 12.00 | 30 | 360 |
| 13 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli1512, | 台 | 5.00 | 45 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张发年
联系电话: 139****9360
传真:
地址: **省**县革东镇健民路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: