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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 | 恬晨5033, | 个 | 24.00 | 25 | 600 |
| 2 | 美家生活 000003水拖 | 美家生活/HOME MAID000003, | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 罗氏 GP-2073 中性笔 | 罗氏GP-2073, | 盒 | 24.00 | 15 | 360 |
| 4 | 齐心 B3512橡皮筋 | 齐心/ComixB3512, | 包 | 19.00 | 5 | 95 |
| 5 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli5663-55, | 个 | 16.00 | 12 | 192 |
| 6 | 得力 5662 档案盒 | 得力/deli5662, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张发年
联系电话: 139****9360
传真:
地址: **省**县革东镇健民路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: