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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9704
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 | 24 | 600.0 | 恬晨\5033 | 验收通过 | |
| 2 | 美家生活 000003水拖 | 10 | 150.0 | 美家生活/HOME MAID\000003 | 验收通过 | |
| 3 | 罗氏 GP-2073 中性笔 | 24 | 360.0 | 罗氏\GP-2073 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3512橡皮筋 | 19 | 95.0 | 齐心/Comix\B3512 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5663-55 档案盒 | 16 | 192.0 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5662 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5662 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |