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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 2.00 | 1.79 | 3.58 |
| 2 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli30412 | 卷 | 5.00 | 1 | 5 |
| 3 | 得力 5532 报告夹 | 得力/deli5532 | 包 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 根 | 2.00 | 1.5 | 3 |
| 5 | 得力 力3334记事本笔记本(黑)-114张-18K(本) | 得力/deli3334 | 本 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区花果圆北路满庭春**里12栋2单元203
附件信息: