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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 5.00 | 23.9 | 119.5 |
| 2 | 得力 7442 打印/复印纸 | 得力7442 | 箱 | 6.00 | 189 | 1134 |
| 3 | 金得利 Q325 文件夹/抽杆夹 | 金得利/KinaryQ325 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 得力/deli 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 筒 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
| 7 | 得力/deli 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli8566 | 筒 | 1.00 | 6.8 | 6.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区花果圆北路满庭春**里12栋2单元203
附件信息: