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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9041
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | PU/PVC笔记本 | 20 | 500.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 铅笔 铅笔 | 20 | 700.0 | 得力/deli\铅笔 | 验收通过 | |
| 3 | 中盛 卡纸 绘图/白图纸 | 10 | 390.0 | 中盛\卡纸 | 验收通过 | |
| 4 | 硬面抄 硬面抄 | 100 | 500.0 | 无品牌\硬面抄 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HM512-12 水彩笔 | 20 | 1960.0 | 得力/deli\HM512-12 | 验收通过 | |
| 6 | 高尔乐 24色 蜡笔 | 20 | 900.0 | 高尔乐/Kuelox\24色 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 财务证明用品 | 2 | 50.0 | 得力/deli\计算器 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 L302 纸杯 | 20 | 240.0 | 齐心/Comix\L302 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 会议记录本黑色16K 单本 | 5 | 124.5 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |