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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 绿林 拆信刀/切纸刀 | 绿林绿林重型美工刀 | 把 | 1.00 | 14 | 14 |
| 3 | 得力 7442 打印/复印纸 | 得力7442 | 箱 | 2.00 | 189 | 378 |
| 4 | 麦克赛尔 DVD+RW 光盘 | 麦克赛尔/maxellDVD+RW | 桶 | 1.00 | 74 | 74 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区花果圆北路满庭春**里12栋2单元203
附件信息: