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订单:SCZG-371********41647,于:2025-03-24 14:33进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:开学前办公用品等购置 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**苏村镇233国道55号
成交金额:2850.00,大写(人民币):贰仟捌佰伍拾元整
四、主要标的信息| 1 | 粉笔 | 得力/deli 彩色 粉笔 | 得力/deli | 彩色 | 10 | ¥90.0000 | ¥900.00 |
| 2 | 粉笔 | 得力/deli FFF 粉笔 1/6/1/白色 | 得力/deli | FFF | 20 | ¥70.0000 | ¥1400.00 |
| 3 | 订书钉 | 得力/deli 得力(deli) 重型 加厚大号厚层订书针 23/13 可订80页 0013 订书钉 | 得力/deli | 得力(deli) 重型 加厚大号厚层订书针 23/13 可订80页 0013 | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
| 4 | 干电池 | 国产 电池 5号电池7号电池 干电池 2粒 | 国产 | 电池 5号电池7号电池 | 100 | ¥3.5000 | ¥350.00 |
| 5 | 胶水 | 晨光/M G 7105胶棒固体胶高粘 胶水 | 晨光/M G | 7105胶棒固体胶高粘 | 20 | ¥2.0000 | ¥40.00 |
| 6 | 订书钉 | 晨光/M G 订书针 订书钉 | 晨光/M G | 订书针 | 40 | ¥1.5000 | ¥60.00 |
联系人:****
联系方式:175****5557
采购单位:****
2025年04月03日