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订单:SCZG-371********53658,于:2025-04-02 08:36进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公、保洁等耗材 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**县常林大街玉**南区1号商铺
成交金额:4106.00,大写(人民币):肆仟壹佰零陆元整
四、主要标的信息| 1 | 卷纸 | 国产 卷纸 | 国产 | 擦手纸 | 10 | ¥120.0000 | ¥1200.00 |
| 2 | 签字笔 | 得力/deli S35 签字笔 | 得力/deli | S35 | 24 | ¥30.0000 | ¥720.00 |
| 3 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 彩色 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 彩色 | 8 | ¥25.0000 | ¥200.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli 1.0笔芯 签字笔 | 得力/deli | 1.0笔芯 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 8563 票夹 | 得力/deli | 8563 | 48 | ¥12.0000 | ¥576.00 |
| 6 | 干电池 | 南孚/Nanfu 9V1粒 干电池 | 南孚/Nanfu | 9V1粒 | 20 | ¥9.0000 | ¥180.00 |
| 7 | 清洁剂 | 邦洁 900 清洁剂 | 邦洁 | 900 | 60 | ¥8.0000 | ¥480.00 |
| 8 | 纸杯 | 雨文文具 9501 纸杯 | 雨文文具 | 9501 | 100 | ¥6.0000 | ¥600.00 |
联系人:/
联系方式:0539-****002
采购单位:****
2025年04月03日