关于开展内部审计项目社会审计机构遴选的通知

发布时间: 2025年04月03日
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关于开展内部审计项目社会审计机构遴选的通知

各社会审计机构:

****公司《社会审计机构遴选与管理规定》和工作需要,遵循公平、公开、公正原则,****公司拟遴选会计机构开展相关审计工作,具体通知如下:

一、项目概况及审计费控制价

(一)项目概况

****集团有限公司****集团公司,成立于1997年12月25日,注册地址为**市**区建设大道971号,注册资本5000万元,统一社会信用代码914********2481556,****公司。公司成立三十余年来,开发建设有城投瀚城、**系列、城投系列、**系列等品牌楼盘,目前在开发项目6个,**印、**府、**樾、禧园、红树林和****地块项目。

****公司目前11****公司用工总量244人,其中职工113人,劳务派遣3人,其他从业人员3人,外包人员125人。

(二)审计内容

1. 审计范围(所属的11家公司):

(1)审核各单位用工人员情况,包括职工、劳务派遣、其他从业人员及外包人员等各类用工劳动合同、劳务合同、外包合同的签订及履行情况是否合法合规。

(3)审核2023—2024年各单位职工工资清算总额、工资发放科目和人数,审查工资、补贴和奖金发放是否合法合规。

(4)审核职工工资总额预算执行变动情况,对变动原因进行分析披露,核定工资总额清算是否超预算,并对审计中发现的薪酬管理及会计核算等方面的问题提出建议。

(5)审核各单位社会保险、住房公积金、企业年金、补充医疗费等单位缴费情况,是否按规定足额缴纳,是否存在违规超标准缴费情况。

(6)审核用工的费用支付总额及会计核算情况,是否合法合规等方面。

(7)其他需要审计及披露的内容。

2.审计期间:2023年1月1日--2024年12月31日

3.审计要求:审计机构中标签署合同后立即进场,开展现场审计,2025年6月30日前对所属的11家公司单独出具审计报告及管理建议书。

(三)审计费控制价

****事务所收费标准(鄂价规〔2010〕265号),并结合市场情况,本项目的总控制价为12万元。

二、参选机构资格要求

****商行政主管部门注册并取得有效营业执照具有独立法人资格;连续正常执业3年及以上;**市内有固定的营业场所。

(二)具备****事务所,****公司审计机构备选库B类(2024年度新调整的审计库)。

(三)业绩要求:近5年承担过类似项目审计的证明材料,具有以上项目审计的证明材料(提供合同或中选通知书)。

(四)人员要求:参选机构派出审计人员不少于7人。参选机构须根据项目工作需要,配备足够数量的现场审计专业人员,审计专业人员具有类似审计经验,并确保在规定时间内完成委托的审计工作。(基本要求:项目总负责1人,审计老师6人,分2个组同步推进审计工作。每组配备1位注册会计师,2位助理会计师)。委派审计人员不符合要求的或与被审计单位配合度不高、能力不匹配满足需要的,****公司提出的审计人员变动要求后立即更换。中标机构不及时更换影响审计进度与质量的,我公司有权解除其审计服务合同。

三、遴选规则及要求

采用综合评分法,遴选的评审指标主要包括:

(一)资格审查文件

社会审计机构营业执照、执业资格证书、法定代表人身份证明文件、授权委托书、公司资质、类似业绩证明材料。

(二)技术文件

1.审计方法、措施和途径:拟采用的审计方法、措施和达到的质量水平,内部质量控制管理制度等。

2.拟派项目组成员情况(附证明材料):项目组长及组员的执业资格、技术职称、学历背景;承担类似项目的经验及成绩;项目组长及组员在以往工作中赢得的荣誉;2025年最近3个月份缴纳本单位职工社会保险缴费证明(缴费付款凭证及缴费信息查询明细清单复印件)。要求注册在**或交社保、发工资由**机构负责。

(三)商务报价

本项目的总控制价为12万元。

提交参选文件(纸质版)时间:2025年4月8日(星期二)17:00****公司新光大厦402室。

(联系人:胡元鹂 联系方式:027-****9892)

综合管理部

2025年4月2日

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2025-04-03
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