合肥市芙蓉小学关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月03日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 74803 黑色卡纸 300g 5 245.0 得力/deli\74803 验收通过
2 齐心 MK803 双头油性记号笔/粗笔 5 100.0 齐心/Comix\MK803 验收通过
3 得力 8552 2# 41mm 票夹/长尾夹 24只/筒 5 90.0 得力/deli\8552 验收通过
4 好媳妇 /OKAYWIFE 33cm 胶绵拖把 30 1470.0 好媳妇\33cm 验收通过
5 古鼎 好厚道加厚 对开12格毛边纸 24 168.0 古鼎\JH1304 验收通过
6 得力 2003 美工刀 30 90.0 得力/deli\2003 验收通过
7 得力 30401 双面胶带 30 450.0 得力/deli\30401 验收通过
8 爱特福 爱特福84家居消毒液 100 600.0 爱特福\爱特福84消毒液 验收通过
9 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
10 南孚 5号电池 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
11 得力 30406 双面胶带 30 54.0 得力/deli\30406 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张超





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2025-04-03
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