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订单:SCZG-371********94810,于:2025-04-03 15:35进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**县**街道翰林院**15-3号商铺
成交金额:2981.00,大写(人民币):贰仟玖佰捌拾壹元整
| 1 | 移动硬盘 | 忆捷/EAGET G55 移动硬盘 | 忆捷/EAGET | G55 | 1 | ¥450.0000 | ¥450.00 |
| 2 | 杯子 | 国产 玻璃杯 杯子 | 国产 | 玻璃杯 | 25 | ¥35.0000 | ¥875.00 |
| 3 | 毛巾 | 永亮毛巾 毛巾 | 永亮毛巾 | 毛 巾 | 73 | ¥13.0000 | ¥949.00 |
| 4 | 洗洁精 | 国产 餐洗净 洗洁精 | 国产 | 餐洗净 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
| 5 | 胶带 | 盟达/MENDA 加宽PVC黄黑 胶带 | 盟达/MENDA | 加宽PVC黄黑 | 3 | ¥10.0000 | ¥30.00 |
| 6 | 湿巾 | 国产 湿巾 | 国产 | 75% 酒精 | 8 | ¥10.0000 | ¥80.00 |
| 7 | 毛巾 | 永亮毛巾 毛巾 | 永亮毛巾 | 毛 巾 | 15 | ¥10.0000 | ¥150.00 |
| 8 | 剪刀 | 得力/deli 得力(deli) 剪刀 | 得力/deli | 得力(deli) | 5 | ¥7.0000 | ¥35.00 |
| 9 | **(印油) | 国产 ** ** **(印油) | 国产 | ** ** | 5 | ¥6.0000 | ¥30.00 |
| 10 | 肥皂 | 国产 肥皂 | 国产 | 010 | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 |
| 11 | 马克笔(记号笔) | 通用电气/GE 记号笔 马克笔(记号笔) | 通用电气/GE | 记号笔 | 30 | ¥2.0000 | ¥60.00 |
| 12 | 干电池 | 金力电池/GOLDENPOWER 普通电池 干电池 | 金力电池/GOLDENPOWER | 普通电池 | 60 | ¥1.0000 | ¥60.00 |
联系人:刘云鹏
联系方式:152****9623
采购单位:****
2025年04月03日