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订单:SCZG-371********55311,于:2025-04-03 09:24进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品及维修 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-高**-****办事处**路****商铺
成交金额:4601.00,大写(人民币):肆仟陆佰零壹元整
四、主要标的信息| 1 | 固态硬盘 | 联想/LENOVO 256G固态 硬盘 固态硬盘 | 联想/LENOVO | 256G固态 硬盘 | 2 | ¥185.0000 | ¥370.00 |
| 2 | 网线 | 安装维修服务 国产 网线 | 安装维修服务 | 国产 | 6 | ¥160.0000 | ¥960.00 |
| 3 | 墨粉盒 | 东芝/TOSHIBA 东芝300D 墨粉盒 | 东芝/TOSHIBA | 东芝300D | 10 | ¥80.0000 | ¥800.00 |
| 4 | 墨水 | 爱普生/EPSON 672 墨水 | 爱普生/EPSON | 672 | 8 | ¥68.0000 | ¥544.00 |
| 5 | 墨水 | 爱普生/EPSON 056 墨水 多色 | 爱普生/EPSON | 056 | 18 | ¥60.0000 | ¥1080.00 |
| 6 | 闪存盘(优盘) | 金士顿/Kingston 64G 闪存盘(优盘) | 金士顿/Kingston | 64G | 4 | ¥45.0000 | ¥180.00 |
| 7 | 网线 | 国产 光缆6芯光缆6芯光缆6芯光缆6芯 网线 | 国产 | 光缆6芯光缆6芯光缆6芯光缆6芯 | 230 | ¥2.9000 | ¥667.00 |
联系人:****
联系方式:183****8280
采购单位:****
2025年04月03日