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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB189304X20252
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP129 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP129 | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 只 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 齐心 EA6023 档案袋 | 齐心/ComixEA6023 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 格之格 LT401 粉盒 | 格之格LT401 | 个 | 1.00 | 185 | 185 |
| 5 | 格之格 DL-401 硒鼓 | 格之格DL-401 | 个 | 1.00 | 290 | 290 |
| 6 | 得力 DTH-388AX 硒鼓 | 得力/deliDTH-388AX | 支 | 2.00 | 130 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **区文旅局
联系电话: 155****7277
传真:
地址: **大路2118号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: