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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M012********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 分页纸/索引纸 | 得力/deliA4 | 张 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 晨光 92735 票夹/长尾夹 | 晨光/M G92735 | 盒 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 3 | 蓝月亮 100****12744 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon100****12744 | 桶 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 晨光 1468 剪刀 | 晨光/M G1468 | 把 | 20.00 | 7 | 140 |
| 5 | 晨光 7106 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G7106 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 0229 订书机 | 得力/deli0229 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 得力 27044 档案袋 | 得力/deli27044 | 件 | 100.00 | 0.6 | 60 |
| 8 | 平板拖把 | 无品牌平板拖把 | 把 | 5.00 | 24 | 120 |
| 9 | 橡皮 | 无品牌橡皮 | 块 | 20.00 | 7 | 140 |
| 10 | 商务公文包 | 无品牌商务公文包 | 件 | 35.00 | 248 | 8680 |
| 11 | 哨子 | 无品牌哨子 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 12 | 席位卡 | 无品牌席位卡 | 张 | 20.00 | 2 | 40 |
| 13 | 雨鞋 | 无品牌雨鞋 | 双 | 35.00 | 24 | 840 |
| 14 | 茶壶 | 无品牌茶壶 | 件 | 5.00 | 140 | 700 |
| 15 | 纸杯 | 无品牌纸杯 | 提 | 10.00 | 17 | 170 |
| 16 | 垃圾桶 | 无品牌垃圾桶 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 17 | 晨光 98106 电子计算器 | 晨光/M G98106 | 台 | 10.00 | 25 | 250 |
| 18 | 蓝月亮 500g*2/件 洁厕剂 | 蓝月亮/Blue moon500g*2/件 | 公斤 | 5.00 | 23 | 115 |
| 19 | 天堂 10009E 伞 | 天堂/paradise10009E | 把 | 35.00 | 80 | 2800 |
| 20 | 晨光 K35 圆珠笔 | 晨光/M GK35 | 支 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗庆炳
联系电话: ****062****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市泰****市泰**螺溪镇圩镇
附件信息: