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****审计服务采购竞采公告(服务类)
(竞采编号:****)
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采购目录:
财务服务-审计服务-专项审计
需求描述:
1.对2024年度预算执行、绩效管理、严肃财经纪律方面开展审计;
2.对2024年度收费管理等收入情况开展审计;
3.对2024年度费用报销等支出情况开展审计;
4.对2024年度药品、物资、固定资产管理等资产情况开展审计;
5.对2024年度负债、净资产情况开展审计;
6.对2024年度修建项目和药品、耗材、货物、服务的采购情况开展审计;
7.对2024年度“三重一大”情况开展审计;
8.对2024年度内部控制和风险管理方面开展审计;
9.对2024年度单位绩效工资发放情况开展审计,审计报告必须要对单位绩效工资发放、增核超额绩效经济指标进行披露;
10.对2024年度医保基金使用和规范医疗行为情况开展审计;
11.对2024年度单位内部审计机构设置及工作情况开展审计;
12.对2024年度上级审计、检查发现问题的整改落实情况开展审计;
13.对2024年度涉及经济业务活动的其他方面开展审计;
14.审计内容可根据采购人工作任务变动等实际要求进行调整,调整的内容不增加审计服务经费。
15.对2023-2024年的经济合同开展审计;(专项要求)
16.排查现用资金往来对象(从首次**起)应付应收账款清理。(专项要求)
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¥8000 | 1(次) | ¥8000 |